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三只松鼠:内部审计制度(2024年3月26日)

三只松鼠股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督,规范内部审计工作,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-31 08:26:16 查看

中证协拟对券商两类子公司管理规范进行修订 涉及业务范围、内控要求等调整

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2024-03-30 13:55:23 查看

组织理性与人性的交织:内部控制的困局

在推进内部控制工作过程中,建立内控规则、流程和制度等一系列理性要件固然重要,但此过程中,还要考虑人性,企业中每一个决策和行为都受到人性和理性的双重影响。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-30 08:21:32 查看

IPO内控审核常见问题及未来优化途径

2023年12月,财政部会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-29 14:10:27 查看

风控与内控视角:绩效考核中的攻守之道

内部控制,一方面强调绩效考核规则的具体化和明确化,另一方面强调内部控制牵制和制衡思想在绩效考核领域的有机引用。内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-29 08:26:18 查看

国有企业内控体系建设的背景与核心诉求

本文首先从国有企业内控体系建设的背景出发,从外部政策对国有企业内控建设的助推力,到企业内部控制体系建设的需求内因,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-28 13:40:32 查看

目标、绩效、能力、资源、决策、评估与评价的关系及实务理解

所谓企业,首先是一个经济体,然后又是社会中的一个组织个体。无论企业将自己的事业描述的多么伟大,最终的成就,都会以经济的形式表现出来,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-28 08:22:07 查看

细数那些对内部审计的常见误解

在众多人的观念中,内部审计与稽核、查账无异,审计范围仅限定于财务数据。事实上,依据审计计划对财务数据进行核查仅是内部审计的工作之一,内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-27 13:50:23 查看

峰峰联社积极做好内控合规建设

今年以来,峰峰联社扎实开展合规教育,多措并举加强合规管理,以合规稳经营、保稳定、促发展,实现内控体系更加健全、内控效能持续提升、内控管理师,内控管理师学习,内控管理师报名

2024-03-27 08:28:04 查看